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Resumen gratis · Exportación Pro

Un informe de impuestos de criptomonedas que muestra su razonamiento, según las reglas propias de tu jurisdicción

Ganancias de capital, impuesto sobre el volumen, tipo fijo o impuesto sobre el patrimonio - diecinueve jurisdicciones, cada una modelada según las reglas publicadas por su propia autoridad fiscal, no una suposición genérica.

Generar mi informe gratisVer cómo funciona

Resumen y totales gratuitos. La exportación CSV para el Formulario 8949, TurboTax y Koinly es una función Pro.

Diecinueve jurisdicciones, verificadas frente a fuentes oficiales

Cada conjunto de reglas se contrasta con la guía publicada por la propia autoridad fiscal, no con un blog o un artículo de noticias - y lleva fecha para que sepas cuándo se confirmó por última vez.

Estados Unidos
Reino Unido
Alemania
Australia
Canadá
Francia
España
Italia
Brasil
Japón
Corea del Sur
Vietnam
Indonesia
India
Países Bajos
Singapur
Hong Kong
Emiratos Árabes Unidos
Malasia

¿No aparece en la lista? Aun así obtienes un informe de transacciones completo con totales - simplemente no calculamos una cifra de impuestos hasta que el conjunto de reglas esté verificado.

Cinco métodos de coste base

Algunas jurisdicciones exigen un método específico - Canadá requiere ACB, el Reino Unido requiere agrupación Section 104. Otras te permiten elegir.

FIFO - primero en entrar, primero en salir
LIFO - último en entrar, primero en salir
HIFO - mayor coste primero
ACB - coste base ajustado
Agrupación Section 104

Diseñado para ser verificable, no solo creíble

Operaciones reales del exchange, no suposiciones

Elaborado a partir de tus operaciones sincronizadas del bróker, entradas del diario e historial de cartera - cada una etiquetada según su grado de verificabilidad.

Tipos de cambio históricos, en la fecha real de la operación

Los importes en moneda extranjera se convierten usando el tipo de cambio de la fecha propia de cada transacción, no el tipo de hoy.

Reglas específicas por país, no una fórmula única

Ganancias de capital, impuesto sobre el volumen, tipo fijo sin compensación de pérdidas, o impuesto sobre el patrimonio por rendimiento presunto - modelado por jurisdicción, basado en guías oficiales.

Exporta para el software que ya usas

Formatos CSV para el Formulario 8949 del IRS, TurboTax y Koinly, junto con una exportación detallada fila por fila.

Preguntas frecuentes

¿Cómo tributan las criptomonedas en Vietnam?

Vietnam grava las transmisiones de cripto con un modelo de facturación, no de ganancias de capital: las personas físicas pagan un 0,1% de IRPF sobre el VALOR de cada transferencia realizada a través de un proveedor de servicios de criptoactivos autorizado, conforme a la Resolución 05/2025/NQ-CP y la Circular 32/2026/TT-BTC. Como el impuesto recae sobre el valor de venta y no sobre el beneficio, se aplica tanto si la operación ganó como si perdió: un año en pérdidas sigue generando impuesto. Eso también significa que ningún método de coste (FIFO, HIFO, coste medio) cambia el resultado, por lo que TraderAI oculta por completo el selector de método para Vietnam y calcula el informe a partir del valor total de las ventas.

¿Qué método de coste debo usar: FIFO, HIFO o coste medio?

Normalmente no es una elección libre: lo fija tu país. Canadá exige el Adjusted Cost Base (una media móvil sobre todas tus tenencias de ese activo) y no admite FIFO para bienes idénticos. El Reino Unido exige la agrupación Section 104, casando las ventas primero con compras del MISMO día, luego con compras de los 30 días SIGUIENTES (regla bed-and-breakfast) y solo después con el fondo promediado. Estados Unidos usa FIFO por defecto pero admite LIFO o HIFO mediante identificación específica si tus registros lo respaldan; además, desde el Revenue Procedure 2024-28 los contribuyentes estadounidenses deben llevar el coste por cartera, sin agrupar entre cuentas. Alemania aplica FIFO por monedero. TraderAI usa el método que tu jurisdicción permite realmente y corrige en silencio una elección no válida en lugar de producir una cifra que tu administración no aceptará.

Este informe es solo una estimación con fines informativos, calculada a partir de los datos que has conectado. No constituye asesoramiento fiscal y no tiene en cuenta tus otros ingresos, deducciones o situación tributaria. Confirma siempre con un profesional fiscal cualificado antes de presentar tu declaración.
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